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广西百色人民政府网-政务香港挂牌解一码

发布时间: 2019-10-08

  1.推进行政审批项目清理工作。根据《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》(国发〔2012〕52号)和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展全区第六次行政审批项目清理工作的通知》(桂政办发〔2012〕303号)等文件精神,结合扩权强县工作,开展市、县两级行政审批项目清理,进一步减少和调整行政审批项目,大幅度地对全市行政审批项目进行精减“瘦身”,确保年内完成审批项目清理工作。

  2.推进政务服务事项集中办理。深入推进行政审批相对集中制度改革,严格执行部门审批职能、审批事项、审批人员向政务服务中心集中的要求,进一步明确各部门行政审批办公室的审批、协调、督办和指导本系统政务服务工作的职责。

  3.加强政务服务中心基础设施建设。加快实施《百色市政务服务政务公开政府信息公开“十二五”规划》,进一步推进政务服务中心基础设施建设。

  5.推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理。将公共资源交易统一纳入政务服务管理的范畴,依托政务服务中心建立统一规范的公共资源交易平台,香港挂牌解一码,为政府采购、土地交易、有形建筑、产权交易和药品采购等公共资源交易活动提供服务,确保公共资源交易活动公开、公平、公正,避免重复建设和投资浪费。

  7.继续抓好“一服务两公开”示范点建设,实现行政权力下移、便民服务下移、保障措施下移,推动基层社会管理和公共服务创新,为基层群众提供便捷、优质、高效的政务服务。

  8.积极拓展政务公开和政府信息公开领域,要进一步加强信息公开平台建设。健全和完善市、县两级政务服务中心、档案馆、图书馆政府信息查阅点;探索提高政府门户网站作用,提高网站服务能力;充分发挥信息统一平台作用,及时、规范发布政府信息。要着力加强政府信息主动公开。

  年市政务服务管理办公室部门决算的单位包括:市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)市本级、市公共资源交易中心共2个单位。人

  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

  万元,主要用于市政务办及一个事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出。

  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,

  448.64万元,支出475.09万元,完成年初预算105.90%,较2017年度决算数增加57.14万元,增长13.67%,

  285.35万元,支出决算数为407.68万元,完成年初预算的142.87%。

  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  2018年决算本级单位将此项列入行政运行进行核算,故和上年对比有差异。

  万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费

  万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

  主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。

  2018年百色市政务服务管理办公室(市公共资源交易管理局)所属单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆,全年运行费支出0万元。

  严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数

  严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支

  万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出

  万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

  ;单位价值50万元以上通用设备1台(套),价值100万元和200万元以上的

  23.4万元,占一般公共预算项目支出总额24.41%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。占政府性基金预算项目支出金额的0%。

  政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效评价为委托第三方机构开展绩效评价。

  物业管理”项目由供应商组建项目管理机构,实行项目经理负责制,聘用清洁卫生人员

  个指标逐一评分,我办自评,各个项目支出合理、规范、有效,取得了良好统计成果,市政务服务中心物业管理专项绩效

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、陝跦祂俋颯奪秶竘楷祥隅俶 堤珋操湮。年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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